你好,借以前年度损益调整 贷应交税费进项税额转出

3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
老师好,进项税额转出后又转入的会计分录怎么做,2020年的发票因为对方发票异常,在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出,当时的分录是借以前年度盈余调整,贷进项税额转出,今年又通知该发票异常解除,又重新做进项税额转入,这笔会计分录应该怎么做
由于供货方被税局介入异常经营名单,当时买的部分原材料发票要做进项税转出,上个月销项102299.65,进项120786.71,进项税转出24159.29,应缴税5672.23,这个怎么做分录
请教老师,就是我们21年买原材料的进项票,已认证抵扣,在今年2月税局通知做异常发票进项税转出,申报表已经做转出,入账怎么做分录呢?[
以前的会计分录是借 库存材料10088.5 应交税费增值税进项税购货发票 1311.5贷应付账款。现在要把这个1311.5的进行转出,会计分录 怎么做材料是2021年的了
公司2025年有出口业务。但是成本票没有开回来,也没有做出口退税。现在老板想规范的去做,怎么补救?怎么操作?
老师,今天遇到一个关于工资的问题请教一下,我们公司大部分人员都是老板的亲戚,所以他们都没有买社保,之前他们的工资都是老板的私卡发工资。我来了之后建议他们用公户发工资,但是这样下来的就发出的工资和社保不相匹配。还是说沿用之前的方法,出纳问我要怎么弄比较妥当,
1、厂房购买要交那些税?个人购买合适?还是企业购买合适?
老师,公司注销,应收账款和其他应收款转入营业外收入吗?应付账款和其他应付款转入营业外支出吗?
那个工程分了好多部分位,他的材料,人工,机械,这些要怎么分才合适,还是按实际用量来
老师,生产企业,采购的标签,就是贴在产品上的标签,金额大数量也大,这个标签应该计入什么科目哟?
老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少
老师,进项发票被跨年红冲了 ,应该怎么做分录
老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担,发生时做的营业外支出,企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类,其他 调增,后续账上还需要做啥不,财务报表需要改啥不?
你好!老师!我们是加工企业,成本就是人工,水电费等,不包料,请问怎么结转成本