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以前的会计分录是借 库存材料10088.5 应交税费增值税进项税购货发票 1311.5贷应付账款。现在要把这个1311.5的进行转出,会计分录 怎么做材料是2021年的了

2024-04-11 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 11:37

同学你好 之前的材料生产完卖出去了吗?是什么企业会计准则

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快账用户5205 追问 2024-04-11 12:18

是,中转材料

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齐红老师 解答 2024-04-11 12:25

借以前年度损益调整 贷进项转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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同学你好 之前的材料生产完卖出去了吗?是什么企业会计准则
2024-04-11
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
你好,个人建议这种情况,就不需要通过   应付账款 科目过渡,直接用第一种处理方式就好 
2024-07-15
借:利润分配-未分配利 贷:应交税费-增值税=进项转出
2023-11-15
你好,借:库存商品-100 借:进项税转出-13贷:应付账款-113
2025-01-14
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