同学,你好
免税,就不需要的

老师,小规模纳税人,票面显示1个点的税点,季度开票未超过30,开的普票,那我在写分录的时候, 是不是要计提,应交税费,应交增值税啊,比如,开票5万,税金是500,那我是不是要计提应交增值税500.
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
你好老师,比如我在2023年5月份申报去年所得税时候,职工薪酬那个表调增了几十万,是计提了,没实际发放,调增那部分交所得税了,这调增那部分职工薪酬需要我在账上做冲减分录还是不做
老师您好,公司是小规模纳税人,在1月份时候卖房了,我给您发的是小规模纳税人增值税申报的主表,自己生成的,我想问下免税额是如何计算的?是不是还需要填写减免税明细表?如果填写的话,性质代码填哪个?如何填写 谢谢老师
你好,老师,请教一下,外贸公司出口给客户的货物有问题,退运回来,但是退运的时候不免关税和增值税的,是交了增值税和关税的,那我还需要去电子税务局操作退运已补税(未退税)证明吗?另外会计分录我要如何写,冲减吗?关税和增值税是入成本吗,退运回来的货客户也不要了,要退还给工厂,需要如果做分录
老师好,请问工商年报里的从业人数怎么填写?要跟哪个数据保持一致?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
那报收入的时候超过30万了,我怎么报?
同学,你好
你是免税业务,填在免税一栏
那企业所得税呢,这个收入减成本是盈利的。填了企业所得税的表怎么填才会免企业所得税?
同学,你好
应在A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》第1行“符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税”或第2行“符合条件的合作社的所得免征企业所得税”中填写,具体根据合作社类型和免税依据选择对应栏次。
那这种卖红薯是属于不征税收入吗?第二个问题不是在汇算清缴的时候调减收入吗?,而是在A107010选择免征企业所得税的表?
免的,企业从事农作物种植、农产品初加工等农林牧渔项目取得的所得,免征企业所得税。红薯属于“薯类作物”,其种植与销售符合免税条件。
应在《A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》中填报,具体填写在“一、免税收入”项下的“(一)农、林、牧、渔业项目”对应栏次。
那这个政府补贴呢?免不免税
同学,你好
具体什么政府补贴,要看文件
她这种是不是可以不用开发票?直接开收据?
同学,你好
可以不开发票
我讲错了我是说卖红薯卖米可以不用开发票吧?
同学,你好
你出售,可以不开发票
那人家能不能抵扣?这种合作社的情况
同学,你好
农产品,你开免税,对方可以抵扣
我是说我开的收据,她可以抵扣吗?你说的开免税什么意思?
同学,你好
你要开免税的发票,对方才可以抵扣
我讲错了,我说的抵扣你是不是理解为进项税抵扣?就是要开免税发票才可以抵扣?那可不可以做成本税前扣除。
同学,你好 做成本,税前扣除,需要发票