你好,我们退货了,进项税额对应的需要转出申报的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师下午好,我们公司做钢材的,21年给工地送货每次货到负责人签收,签收单拿回来我们开发票隔月结清货款,后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了,就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了,但是对方公司不承认不付款,我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司,对方公司起诉签收人,最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们,,可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还,我们送最后一批钢材合计金额是600万,发票还没有开具,当时这批货财务是做了发出商品,,现在三年了收款遥遥无期,钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的,想请你老师,我这发出商品600万要一直挂着帐吗,,怎么处理税务这款才合规呢
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,从对公账户提1.1万备用金,拿回1.1万发票就可以对吗?
我们是22年购买一个设备,合同约定是78万,我当时也按照固定资产入账了78万,我方支付46.8万,按照合同约定对方需要开78万的专票但是对方只开了一张普票,我们未认可,这家设备有问题联系退货,对方不同意,直到25年对方起诉,法院调解,说我方不需要在支付剩余的款项,对方把这个设备拉走即可,这样的法院调节,是不是意味着这个设备款的金额就是46.8万,不用按照固定资产清理来处理这个会计分录,这里面涉及一个增值税问题我们是否能回避的了
老师,您好,我公司给a员工缴纳社保,但是a员工有个个体,然后我们公司能和a员工的个体有业务往来么?
公司借款给公司利息需要交什么税费
老师好,24年收入3万,25年收入13万,同比增加怎么算
投资性房地产 成本法转公允价值计量 转换日 如不考虑 税 那当年年底 递延所得税怎么计算
同事去年把个税本来员工扣的离职了没有扣变成了公司扣除。成为了营业外支出。同事饭滞纳金了。现在要修改利润表把营业外支出发哪里,汇算清缴的时候怎么处理
员工离职,让导出近一年的纳税证明,从何导出这单个员工的纳税证明呀?
老师,外贸出口企业申报出口退税逾期,填写收汇情况表时提示:出口收汇的报关单号在明细主表中不存在,怎么操作?
老师您好,收入张杰特定交易事项之“客户未行使的权利”,如果已收取对价20万,客户违约,已收取对价无需退回,商品未发货,也无需再发货,如何做账务处理,谢谢
当时对方没有开专票,只是开了一张普票
那不涉及增值税的!只设计计提的折旧冲了就可以啦
但是调节书没有说明是质量问题做退回
我们需要付什么附件