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我们是22年购买一个设备,合同约定是78万,我当时也按照固定资产入账了78万,我方支付46.8万,按照合同约定对方需要开78万的专票但是对方只开了一张普票,我们未认可,这家设备有问题联系退货,对方不同意,直到25年对方起诉,法院调解,说我方不需要在支付剩余的款项,对方把这个设备拉走即可,这样的法院调节,是不是意味着这个设备款的金额就是46.8万,不用按照固定资产清理来处理这个会计分录,这里面涉及一个增值税问题我们是否能回避的了

2026-05-21 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-21 11:47

你好,我们退货了,进项税额对应的需要转出申报的

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快账用户2011 追问 2026-05-21 11:48

当时对方没有开专票,只是开了一张普票

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齐红老师 解答 2026-05-21 11:49

那不涉及增值税的!只设计计提的折旧冲了就可以啦

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快账用户2011 追问 2026-05-21 11:54

但是调节书没有说明是质量问题做退回

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快账用户2011 追问 2026-05-21 11:54

我们需要付什么附件

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你好,我们退货了,进项税额对应的需要转出申报的
2026-05-21
同学你好 这个发票没法开吗
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您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
1. 收到 4 万预收款 摘要:预收 2026 年度服务费 借:银行存款 40000 贷:预收账款 40000 2. 全额计提增值税(本月申报) 摘要:计提合同全额增值税销项税额 借:应收账款 —XX 单位 6792.45 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额)6792.45 3. 每月确认收入(12 个月) 摘要:确认 2026 年 X 月服务费收入 借:预收账款 9433.96 贷:主营业务收入 9433.96 4. 收到尾款 8 万 摘要:收到服务费尾款 借:银行存款 80000 贷:预收账款 80000 5. 全部收入确认完毕平账 摘要:结转预收账款冲平应收账款 借:预收账款 6792.45 贷:应收账款 —XX 单位 6792.45
2026-04-14
你好 ;  你们是买来使用过销售的; 按照你进项发票的大类来开票哈 ;     保证一致  ;   2.   你们抵扣过进项税的按照13% ;    
2022-08-03
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