同学,你好
跨年可以开具的

老师,你好,请问对方收到了我们开出的发票,对方已经抵扣了,跨年跨月的,现在发生退货,要开红字发票,请问这个流程是怎样的啊
老师,我们之前抵扣的专票 现在发生退货 已经开具红字信息表给客户,那么是不是当月客户得给我们开具红字发票过来?不能跨月开
我公司去年五月送货给客户的材料因为业务员疏忽,没有及时开票结算,现在对方不给我司开票过去,说已经跨年了,这要怎么解决?
老师,我给客户开的维修费发票(已经跨年了),他们因为审计被发现维修费有差价问题,我这边已开票已收款,我已把差价给他们退回去了,暂未开红字发票,现在怎么记账呀
老师,对方开给我们的发票(专票)抬头开错了,已经跨月了,这边这张错误的发票要退给他们,他们开红字发票红冲对吗?因为不是当月的,不能作废了是这样吗?
现在开票有上限吗?是不是只要上传合同就能提高额度
老师,公司有退货,退的是去年的,现在款已经给他们结清。对方不肯开红字发票说已经跨年了,跨年不能开了么
老师,您 好,请教一下,我们5月份出口了一笔货物,然后金额不多,才1万元,然后我不想申请退税,那我现在想转内销处理,那我现在要开发票的话,要怎么开,报税时怎么报呀
行政单位买的办公软件37个两万元,需要入固定资产吗,属于什么类型设备还是家具用具
如果25年11月、12月少申报收入了,汇算清缴及账务怎么处理啊
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么更正增值税进项税额?具体的详细点操作流程?
甲公司一般纳税人2025年由于业务员每月没有报送销售数据,会计按发票确认。,税务局要求按月更正增值税申报表,如何更正?
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么做进项税额转出?具体的详细点?
24年12月份到了一批焖烧棍,那这个如果要做汇算清缴,是在哪一年所属期做固定资产一次性扣除?
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
对方现在不愿意开,跨年开红字有什么影响吗
同学,你好
开具红字发票,就是冲他们的收入
已经汇算清缴了,有影响吗?金额不大,算在26年也没关系吧
同学,你好
就是算在26年的
那其实跨年也不影响25年的吧?
同学,你好
嗯嗯,是的