你好,1月就开始摊销才对的

老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
公司22年1月的时候,预付的一年的仓库租赁及场地分摊费,合同约定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他应付款 12万,贷:银行存款 12万,之后也是在1月收到一年的房租发票,借:长期待摊费用 12万 贷:其他应付款 12万,然后从2月开始一直到23年的1月,每月都做这样一笔分录:借:管理费用 1万,贷:长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的,我想问下这样做对吗?
老师,请问下公司一年的房租发票到了还没付款,怎么做分录?房租是从4月份开始算的,五月份来的发票,我是从哪个月开始摊销呢?可以不可以一次性计入费用?谢谢!
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
老师打扰了,又要请教一个着急的问题[抱拳]我们单位的房租用的是新租赁准则,2023年9月1日是租赁开始日,7月份收到发票预付租金(2023年9月-2024年1月)时,借:其他应收款-其他,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款,9月份租赁开始日后,做了一笔分录,借:使用权资产-营业用房,借:租赁负债-未确认融资费用-营业用房,贷:其他应收款-其他,贷:租赁负债-租赁付款额-营业用房,然后每月开始计提使用权资产折旧和计提利息费用 现在收到了2024年2月-3月的房租发票,请问:怎么做分录?[抱拳]
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下2026年1月份开回来一张2026年1-12月房租发票25万,按25月份做会计分录→借:预付账款-房租2500000贷:银行250000;请问一下1月份当月能摊销房租吗?还是要次月开始推销?
老师,工商年报上的参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额是填全部缴费金额,还是填单位缴费的这部分啊
小规模公司4月底买的车,现在6月把它卖了有哪些风险,买进31万,卖出26万
老师好,出差申请单怎么写呢?谢谢
公司车的汽油费怎么报销?
老师,我们有两家公司,4月份A公司确认的有一笔1400多的收入,6月份由B公司收钱。两家公司都是我们自己的公司。外账按开票的入账,那内账上按实际的该怎么做账?
公司员工的儿子结婚,公司送了一个1000元的红包,这个怎么入账?
老师好,出差的火车票,飞机,报销,有发票,有火车票,还需要哪些证明业务的真实性啊?
员工工伤住院期间,公司买礼品去探望的费用 怎么入账合适?
拼多多,一般纳税人,商品 100 元,店铺优惠 5 元,平台优惠折扣 10 元,每单手续费千分之六,客户实际支付 85 元,商家实收95元,平台默认按净额结算方式开具技术服务费发票(即“技术服务费-平台优惠券”)。如您需开具全额的技术服务费发票,请点击申请,并同时向平台提供对应的优惠券发票,现在拼多多,要求按照净额让我开发票开发票给他们,怎么做这个分录