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老师一般纳税人,留底税11862.86,进项13914.14,销项25928.94,我增值税和附加税应该怎么结转呀,分录怎么写

2026-07-02 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 11:22

您好,留抵税额你做账了吗

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您好,留抵税额你做账了吗
2026-07-02
增值税结转分录 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-14
同学,你好 增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3.月末,增值税经计算为多交的,则: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录): 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
2024-03-03
你好,是销项税额大于进项税额吗? 
2022-01-14
学员朋友您好,月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款
2023-11-06
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