您好,这个按实申报就可以

你好老师,2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账,分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录?
老师我们公司买了一辆车175000,但是只收到5000的发票,其他的不开发票了,这个要怎么做账,如果我做5000的固定资产,但是那个车明显不止5000,如果做175000的固定资产我只有5000的票,这个怎么做账呢
老师,我们向供应商采购货,总共货款10000,已经全额支付,但是对方只给我们开了5000的发票,另外5000要下个月再开,这个账我怎么做
老师,问一下,比如计提增值税,当月计提:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷:应交税费-未交增值税 5000 ,然后交纳增值税后,分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷:银行 5000,这个正常不是对冲了吗?为什么在未交税费科目还有5000元呢?
本月有笔费用发票进项多开2分,增值税已经申报了也已经勾选认证了未做转出,准备在下月做转出,那这个月改怎么做分录,假如支付4999.72,发票开了5000,管理费用4716.98应交税费进项税283.02贷应付账款5000,借应付账款4999.72贷银行4999.72,还是直接按照4999.72做管理费用
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
你按10000来申报,然扣个税从下次工资里面扣
我说账务处理怎么做
借:应付职工5000
贷:银行存款4970
应交税费-个税30