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老师你好,我想问一下。我们7月份想给我们的供应商付款。但是因为供应商已经没有发票额度了,他只能在8月1号开给我,我是把8月份开出的发票放在7月份的账里。还是7月份做预付款。8月份再做,收到发票冲成本。

2026-07-08 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-08 11:06

您好,这个看公司的成本多不多,如果不多,7月可以先暂估入账

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齐红老师 解答 2026-07-08 11:06

8月收到发票再红冲

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快账用户1178 追问 2026-07-08 11:08

老师,我们是做货运代理的。付的是服务费。不涉及到暂估,有具体的付款金额和发票金额。只是对方现在没有额度开不出来了。金额是180万。您看我怎么做合适呢?

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齐红老师 解答 2026-07-08 11:15

那你计入预付账款就可以

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快账用户1178 追问 2026-07-08 11:15

老师麻烦你把7月份和8月份具体的分录帮我写一下呗,谢谢。

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齐红老师 解答 2026-07-08 11:19

借|:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:成本
贷:预付账款

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快账用户1178 追问 2026-07-08 12:16

可不可以用应付账款代替预付账款。

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齐红老师 解答 2026-07-08 12:17

可以的,这个没有问题的

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您好,这个看公司的成本多不多,如果不多,7月可以先暂估入账
2026-07-08
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
您好,这个的话,是需要先缴纳税款,后期才能留底,才行
2026-07-08
 你好;   你7月发货出去了。 先做无票收入结转成本 报税 的 ;  8月开票 红冲7月无票收入 在按 开票做一遍分录 去神啊波即可   
2022-07-18
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
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