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老师,我问下我是小规模有张发票在3月份已经入账了,也报税,6月份的时候发现发票开错了,我该怎么做账呢

2026-07-09 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-09 10:19

同学,你好
6月红冲,然后重新开具

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相关问题讨论
你好,可以的没问题。把原来原来的发票复印一下
2023-07-07
这个不影响6月份的,你在这个月红冲,然后重新开红冲收入,再重新确认收入。
2025-07-04
。红冲做原来相反分录。 减免的税款转到营业外收入。
2023-03-16
开错的发票可以不入账 是普票吧?
2025-06-25
学员您好!票开错了必须红冲,不行你帮帮他弄一下
2025-06-25
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