
老师好,3月份的时候客户支付货款,我也确认收入了,也缴纳印花税了,小规模季报,现在8月要开发票,应该怎么处理呢
老师,我们单位是小规模5月份开张普票,当时是1%的税,然后在6月份的时候红冲了,6月份的时候免税了,这个时候怎么做账呢
老师,我们是小规模纳税人 不是季度报税吗 我们3月份报完税了 但是没有开发票 现在补开发票 我之前的分录做的收入没有应交税费 现在要是开发票账需要改吗 还有就是3月份已经报完税了 季度没有超过30万 ,但是申报纳税时没有开发票 那我现在开3月份的发票对我之前3月份已经报完的纳税申报有影响吗 不用更改3月份的季报吧
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
老师,6月份有张发票税号开错 ,当时没发现,现在账都做了,我现在把发票退给对方,由于账已经做了,等7月份正确的发票到了,我直接粘贴到6月份账的后面,这样做可以吗,我就不改6月份的账了。
其他应付款 -社保个人部分。 多出余额可以直接冲减管理费用吗
为啥 跨月的红冲的专票,需要做什么分录
这家进项一直大于销项没交过增值税咋办呢,能不能故意少勾选进项啊
总分公司残保金问题,分公司有残疾人,总公司没有,企业所得税汇总申报,增值税就地申报,总分公司残保金是各自申报吗?总公司能把分公司残疾人算进去吗?
老师,没有收到租金发票,但是已经付款了,如何计提厂房租金
个人独资企业核的有增值税,附加税,个税和经营所得。每季度还需要申报财务报表。利润表中有申报的收入计入营业外免交的增值税。营业所得的收入等于利润表中主营业务收入+其他业务收入?还是需要再加上营业外收入?
老师,因税管员让补缴的企业所得税和印花税以及滞纳金怎么做分录
老师股东投5万中途退出,我要退他钱吗,我们费用已经超支了
铁路电子票可以直接入账嘛?不再增值税附表二填写并转出?
老师,我公司主营电梯销售、安装、维保业务,现自查预收款过大,查明原因6月集中开票金额过大,成本少,导致本期利润大,请问:我可以把已付未回票的预付款统计一下入账吗?借:成本 贷:预付 ? 等7月份以后到年末前把发票开回来直接贴到6月凭证后面,可以吗?