没有都是冲减当期收入就可以
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
12月份有一张电子票1000开错了,1月份我冲红这个1000元开错的发票,要怎么做会计分录!主营业务,和增值税要怎么处理?刚好跨季度缴税,税务这边怎么处理呢?
请问老师,我冲红一笔3%的发票,现在申报增值税因为3%和1%的原因,产生了一点差别,增值税对不上,多交了一点税。是因为增值税申报表上没有可以填写的栏目,那现在和账上预提的增值税对不上,该如何处理?
老师,请问上个月增值税记账错误,导致申报有误,这个月可以直接账务处理中红冲回来么,增值税上个月是作为无票收入申报的,这个月人家开了发票了,要怎么处理,谢谢
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题