咨询
Q

老师,我把期初录入的未交增值税数据录多了,导致交税金额和账面上产误差,我该怎么冲平?税交对的,是我账面上的错误

2019-11-11 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-11 14:13

你好,直接冲销多余的就可以了

头像
快账用户9116 追问 2019-11-11 16:24

借应交税费一未交增值税,贷?老师能帮忙写一下吗?谢谢

头像
齐红老师 解答 2019-11-11 16:29

以前年度损益调整,这样来做吧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,直接冲销多余的就可以了
2019-11-11
您好,做个红冲再补一个正确的分录
2021-10-12
暂估入账,多估算了收入吗?
2024-03-23
第一个分录: 借:以前年度损益调整 (错误金额红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额红字) 第二个分录: 借:利润分配-未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整 (错误金额)
2024-04-10
您好,是否是以前年度损益调整的影响?
2022-09-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×