你好,四舍五入的差异没有关系,结转到营业外收支就可以。

老师 就是小规模纳税人报附加税种的时候,如果销售收入已超30万,不享受增值税减免了,那是根据增值税全额缴纳还是减半缴纳? 请问一下,如果实际做账金额和申报金额税金差一分钱怎么处理?做会计分录调整一下吗?怎么做?
请问一下老师,这个做收入的时候:应交增值税是12307.29,但实际报税的时候填销售收入410241.71后自动跳出12307.25,缴纳也是数,那每个月总会差几分钱的,应该怎么操作呢?
各位老师好,请问一下小规模纳税人,季度未超过30不用缴纳增值税,但是我之前做收入的时候分录是 借:现银100 贷:营业收入 贷:应交税费_增值税 现在是这个增值税不用交需要转入营业外收入 分录是: 借:应交税费_增值税 贷:营业外收入 那老师我等明细账的时候这笔钱我应该怎么等,也写在借方吗?但是写在借方的话不应该是已缴纳的税费吗?
老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了,但是等到季报的时候填数据的时候出现了税费系统比实际少几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办?我每月做分录的时候是借:银行存款,贷:主营业业收入,应交税费-应交增值税。价税合计73795.5,是10-11-12月的价税合计数,只能和价税合计数一样。因为如果超一分我前面分录都会乱
老师,想问一下,开票的金税盘开出来的票是一个点税,但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错,但是税报表是3%税率,那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
做经营分析表,1-9月的变动成本总额为412万元,1-10月的变动成本总额为383万元,变动成本总额降低。那当月1 0月变动成本额应该怎么填?
老师您好,不用交增值税怎么做里记账凭证
公司社保老板说没钱不给交,可以申请缓交吗
老师,我还没收到客户的款项,目前服装已经寄给乙公司了,乙要求我开发票,这种可以开发票吗?我还没收到钱
老师,我们是一家钢铁贸易公司,关于运输的费用,别人可以给我们来运输费的发票吗?还是说运费本来就计入成本了
老师,费用报销单上,复核签字是在会计签字后还是之前,哪个环节,复核能是出纳?
这个第二小题怎么算出来的 老师详细解释一下谢谢!
老师6月份增值税申报错了,又更正申报了产生了0.42元的退税,老师可以不管他吗?
为什么公司每年都要请会计师事务所来审计,出审计报告
老师 9月暂估80万成本 未交企业所得税 10月该怎么做?