你好 是尾差的原因记营业外收支科目
老师 应交税费的贷方有余额0.01 是计提的跟实际缴纳的税款差额。年底应该怎么调平呢?
老师,应交税费-应交增值税(小规模)贷方科目多了0.01,即:计提的比实际缴纳的多了0.01,分录该如何做?
应交税费,这个科目应该是看贷方余额,实际缴纳的时候才在贷方。那这个看应交税费是不是还是看贷方累计余额啊
老师,科目余额表应交税费_应交城市维护建设税期末余额贷方-0.01,还有应交税费-未交增值税还是-0.08呢,这个都是系统计提时候出来的数据,不是人工的,要怎么调呢
老师,,科目余额表应交税费-销项 的贷方余额是-0.01,这个该怎么调整呢
老师您好,公司超过30人,有没有可以少交工会经费的办法
转出未交增值税包含预交的税款吗?算的时候
老师您好,麻烦问一下有十几份买卖合同,报印花税时需要一个一个报吗,还是合并申报呢
公司是一般纳税人,有软件的即征即退,采购进来的软件进项是不是抵扣软件销项那部分的?有抵扣是不是软件退税金额就少了?
老师,民办非注销,剩余的货币资金是不是不能返还给股东呢?
老师中午好?台球馆进了些饮料来卖,但商家说发票开不了具体明细的,但有销货清单,请问这发票可行?
老师,小额零星支出,有什么要求吗?给我个模板呗?
老师 是不是备案了进出口货物收发货人 就可以出口了
小规模纳税人能开13的专票吗
材料跨省卖要怎么处理啊?