你好,本期应纳增值税=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%

已知A企业取得本息还是销售收入100000元,购货成本(不含税)30000万元,A企业为一般纳税人,供应商为小规模纳税人,取得代开增值税专用发票3%。。本期应纳增值税为多少?(增值税适用税率13%)
1.某商业企业为增值税一般纳税人,8月份外购150万元的货物,取得增值税专用发票。当月取得货物销售收入250万元;将成本为58万元的一批外购商品对外投资,同类货物市场售价为65万元;已知上述售价均为不含税售价,适用的增值税税率为13%。则该企业8月份应缴纳的增值税为多少元?
假设有一个商业企本期销售货物取得含税收入50000元,购货成本40000元,分析不同身份下的增值税应纳税额?一般纳税人增值税税率13%小规模3%50000含税收入40000不含税购货成本
某企业年度销售收入为400万元,销售成本为350万元,取得增值税专用发票的税额共为45.5万元。企业企业应该选择登记为一般纳税人13%还是小规模纳税人3%?
某企业预计年度销售收入为400万元(不含税),不含税销售成本为350万元(不含税),取得增值税专用发票的税额共为45.5万元。以下说法正确的是()。A.企业应该登记为一般纳税人B.企业应该登记为小规模纳税人C.企业登记为一般纳税人比小规模纳税人增值税税负高D.企业登记为小规模纳税人比一般纳税人增值税税负高E.若企业为一般纳税人,应交增值税6.5万元
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
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你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
能给详细的步骤吗2B是什么
销售收入100000元,销项税额 100000/(1%2B13%)*13% 进项 30000*3%
那结果应该是啥
本期应纳增值税=100000/(1%2B13%)*13%-30000*3%,你算一下
已知李某境内工资薪金应纳税2000元,劳务所得税所得额3000元,境外所得应纳税额1200元,李某为非居民纳税人,求李某应纳个人所得税为多少?
你好,境外所得税这个我没做过,免得误导你,你可以问一下其他老师,