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老师,这个发票怎么处理。怎么做分录?别人开给我们的

老师,这个发票怎么处理。怎么做分录?别人开给我们的
2020-08-05 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 15:56

你好,第一栏计入管理费用,第二栏记录你们的税金及附加。

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快账用户7630 追问 2020-08-05 15:56

贷方科目呢

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齐红老师 解答 2020-08-05 15:58

你好!应付账款或其他应付款。

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你好,第一栏计入管理费用,第二栏记录你们的税金及附加。
2020-08-05
你好同学是要记入固定资产清理
2022-05-13
借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 借:根据发票业务定相关科目   增值税-进项税 贷:应付账款
2024-05-19
开发票未收款 借:应收账款  贷:收入  增值税-销项税  收发票未付款 借:根据发票业务定相关科目    增值税-进项 贷:应付账款
2024-05-19
同学,你好,做个管理费用其他
2020-11-04
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职称:注册会计师,税务师

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