你好,你是指进项税额吧?
老师你好,税务局说我们预收账款要缴纳增值税 ,那我们是不是把销项税相应的也要认证了?
老师好,请问我们客户要求年底预开明年的发票,这样我们增值税是要交了,那所得税要确认收入缴纳吗?
老师好,税务局说我们增值税按照开票确认收入,导致税款缴纳不够,让补税,请问我公司给税务局缴纳的补缴增值税税款是否可以用于抵扣后面的增值税
老师您好,税务局稽查,要我们缴纳增值税,就找了个理由,说我们其他应收款没有收回来,要按照资金占用算利息的增值税,让我们缴纳了50万增值税,那这个增值税交掉了,做账应该怎么做
你好老师,我们是一般纳税人建筑服务,给工程方开发票工程方给我们付款,我做的主营业务收入,贷简易计税,我们给项目发放工资借主营业务成本,开外经证预缴税款是借应交税费贷银行,预缴税款我公司先垫付了,这个预缴税款项目要付给我们,我不清楚项目把这个预缴税款退给我们,是借其他应收,贷什么?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
是进项税
你好,可以把进项税认证
这样就抵了些销项税,少缴纳增值税了对吧
你好,你的理解是正确的