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3月销货方开多一张专票发票(没有作废),专票发票没有给我司,3月我司已抵扣 此情况应该如何处理呢

2020-08-06 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 19:28

你好,你直接进项转出。

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快账用户4811 追问 2020-08-06 20:44

销货方不用作废,我们这边进项准出就可以吗

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:48

你们单位需要开红字信息表。

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:48

对方给你开负数发票,你们进项转出。

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快账用户4811 追问 2020-08-06 21:00

红字信息表,是?

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快账用户4811 追问 2020-08-06 21:00

意思还是要通知对方开负数,然后我这边在转出进项

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齐红老师 解答 2020-08-06 21:01

开票系统有一个红字信息表,然后找红字信息表填开,你可以打开看一下。

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快账用户4811 追问 2020-08-06 21:35

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-06 21:43

不用客气的 应该的

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你好,你直接进项转出。
2020-08-06
同学你好,现在可以开具5000元的折让发票;
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您好,这种情况不需要处理
2021-01-07
同学,你好 2月份需要做收入的
2022-04-04
 你好 ;        你这个是   当月的 ; 可以直接作废的;   你作废了对方就认证不了的   
2022-06-23
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