七月发生的业务,七月就应该预缴,然后8月15号之前回机构所在地申报纳税,如果您晚交了,会有滞纳金和罚款

跨区域预缴税款,7月份发生业务,8月去税务局预缴税款,税款所属期应该填7月还是8月?会有滞纳金吗?
异地预缴 建筑行业,7月先开了发票,8月份己申报完成后,8月份预缴税款的时候,所属期直接是7月1-7月30号, 我8月后来又开了发票, 同一项目,8月预缴了税款, 我现在要申报8月份的,,申报表上只显示我8月份预缴的税款, 没有7月份预缴的金额,自己塡上去,又过不了 老师,这种情况怎么处理
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
跨区域建筑服务预缴,我是小规模纳税人,预缴时税款所属期选择按季还是按月
建筑施工企业,6月份外地项目开票没有在6月跨区域预缴,而是今天7.1号跨区域预缴申报缴纳了税款所属期为6月,那在6月份只做开票相关的分录吗?预缴分录做到几月份?增值税申报的时候这个预缴应当填附表吗?
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
如果8月初在劳务发生地预缴税款,可以吗?如果可以,税款所属期选7月还是8月?
七月份发生的业务,您就应该在七月份九域缴税款,七月份您没有预缴的,会有罚款和滞纳金,您可以在八月份补交,因为七月份已经过去了,没有办法挽回了
七月份发生的业务,您就应该在七月份预缴税款,七月份您没有预缴的,会有罚款和滞纳金,您可以在八月份补交,因为七月份已经过去了,没有办法挽回了
税款实际是7月发生的,所属期还是7月
如果8月份去税务机关预缴7月的税款,税务机关还受理吗?
您好,会受理了,只是会有罚款和滞纳金,这个税款是应该交上的,税务局会受里