你好,跨月的要红冲,你指什么运费

开增值税专用发票,数量和单位忘记了打上去,发票已经开出已经跨月。需要运费吗?
增值税专用发票开户行错误,少了一位数,但是发票已经跨月并且抵扣了,请问要怎么处理?
老师,请问一般纳税人收到增值税普通发票打印出来的发票太往上了,密码区已经超出框了,需要退回重开吗?跨月的发票了。
网上已经代开了增值税专用发票,已经缴了款了,去大厅取票需要带什么资料
老师你好 是这样的 我们是增值税一般纳税人 上个月开的有两张发票需要作废的 但是忘记了 现在才发现 也已经开出负数发票了 但是在报税的时候也是要把这两张发票金额给报上去吗
老师你好!请问我申报完经营所得A表和B表后跳出要申报经营所得C表,这个C表去哪里找的
老师,水费交的迟产生的滞纳金应该怎么入账
老师你好,我们客户来的Po单是分品牌的,后缀都是同一个公司,打款也是这个公司,前缀的话会分几个名称,可能就是品牌的意思,那报关是按PO单上名称来还是按报关单上的名称来报,有什么影响吗?
老师您好,小规模公司上季度印花税实际发生36.66,但税务系统只扣36,现在印花税余额还有0.66元挂账了,也不用交了,这个怎么处理,还是这个季度少计提0.66把这会计账上冲平呢,怎么处理比较好
请问一月最新报税日期,都报哪些税还有二月
老师,奖金记到应付职工薪酬-福利费,那他只能扣除工资的14%是不是
老师好,就是职工工资的话,我一直是按会计上的所属期来做的,假如说26年1月份发放的是25年12月的工资,那我是在26年1月20号之前申报所属期为2025年12月的工资是这么申报的,那后面才得知说个税是按那个实际发放的时候来算所属期的,那这么一直循环的话,我这个要怎么弄,如果把前期的都更正了也不太可能,因为好几年了。
老师好,公司从今年3月份一直断断续续的购入固定资产,一直没有计提过折旧,现在年底一次性计提折旧会有风险不,如果有风险的话更正之前的账,然后再计提折旧可以不
老师好,发票上注明自产农产品销售的免税发票可以抵扣增值税吗?
老师您好,请问应该贷款到期一般是自动续吗?
不好意思,我的问题是需要作废吗?因为我的专用发票没有数量和单位
如果是有数量单位的要红冲然后重开的
我的专票是已经开了,但是我没有写数据和单位,需要作废再重开吗
我就是在回答你这个啊,你跨月了不能直接作废,要开红字发票
就是不能用那张没有数量和单位的发票对吧
是的,不能用那张没有数量和单位的发票