需要把原件都复印一份入账

老师 我想咨询一下 我是公司内账 每个月跟外账交接发票的时候 我需要把原件都复印一份吗?还是说保存费用报销单和付款申请单就可以了呢
老师,麻烦问下,取得发票和合同,但是公司目前没钱支付或者口头说暂不支付,我还需要填报销单吗?是不是直接根据合同和发票入应付账款,还有后期需要支付的时候需要写申请支付呈批件还是复印之前的凭证填报销单?就是前后该怎么处理,用什么作为附件
老师,你好,我想咨询一下,就是我去年公司一些活动做的无票申报,我的内账和外账没有同步,所以今年5月份,我做了一笔税点,借:销售费用,贷应交税费-简易计税,后面6月份的时候,我把它转到应交税费-未交增值税,借:应交税费-简易计税,贷:应交税费-未交增值税,现在要转出来,放到去年未分配利润里面去。怎么做分录啊,老师
老师好,我想咨询一下,7月份没有做公积金跨年清册,今天做完了,已经把7月份确认提交的名单提交,8月份的还需要提交吗?因为明天是扣款日。是不是今天把7月和8月份缴存人员名单提交了,明天就直接扣两个月的,下个月开始就不用提交,就可以自动扣款了呢?
老师,有个问题咨询。我新接收一个公司,有笔费用付款,收到了进项发票,并且会计已经做账结账。我在报税抵扣进项税的时候发现,这张发票开票抬头错了,不属于我们单位发票,但是会计做账了。进项抵扣金额和做账进项不一致,这种情况我是在下个月调账?还是说需要这个月反结账呢?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?