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老师,账上应交增值税借方余额48万,和税表上余额差1000元,账上多,实际税表上少1000,我咋调

2020-08-11 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 11:30

同学,您好,这个不能随便调整,要找到原因的,因为1000元金额不小。

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快账用户3360 追问 2020-08-11 11:32

800的差额,时间太长了找不到原因啊

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:32

同学,您好,那就先放着吧,这个不能调整的。

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快账用户3360 追问 2020-08-11 11:33

啊,印花税借方还有余额20000多啥意思

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:35

同学,这个不清楚了,需要追踪之前的业务。

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快账用户3360 追问 2020-08-11 11:36

老师印花税借方有余额表示啥

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:37

同学,您好,这个是应交税费-印花税吗?

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快账用户3360 追问 2020-08-11 11:37

是的 是的 老师

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:42

同学,这个应该是多缴纳了,或是没有计提,只缴纳形成的,所以你要关注他贷方是否有数据,这个借方形成的凭证都有哪些原因。

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快账用户3360 追问 2020-08-11 11:43

嗯嗯是一直都没计提应该咋办,印花税不是不用计提吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:45

同学,您好,现在的政策可以直接缴纳借附加,贷印花税。

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快账用户3360 追问 2020-08-11 11:46

那之前的印花税余额没计提导致的应该咋办,

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齐红老师 解答 2020-08-11 11:48

同学,这个不清楚了,因为你金额较大了,如果做到附金附加都会影响到当期的利润,所以建议你针对这个问题再在平台咨询一下其他老师。

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同学,您好,这个不能随便调整,要找到原因的,因为1000元金额不小。
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同学你要看之前是帐做错了还是申报表申报错了,知道问题在哪里才知道怎么更改
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