同学你好,把调整分录做在今年帐里,通过以前年度损益调整科目进行处理 借:以前年度损益调整—成本(负数) 贷:应付账款—开票的单位(负数) 借:以前年度损益调整—所得税费用 贷:应交税费—所得税 然后把相关的数据手动调整到2018年企业所得税申报表里,更正申报。
2018年的已入成本的发票,2020年税务局稽查让作废,账务处理应该怎么处理,当时发票是直接进的成本,公司无库存。税局让重新更正企税申报表,调账吗?还是只做所得税的分录?那么分录是?
2018年的已入成本的发票,2020年税务局稽查让作废,账务处理应该怎么处理,当时发票是直接进的成本,公司无库存。税局让重新更正企税申报表,调账吗?还是只做所得税的分录?那么分录是?
老师,公司17年收到了假发票,做到账里了,当时做的是主营业务成本,60万,税务查到了让调整17年企业所得税汇算清缴报表,账上用调整吗,怎么做分录呢?
老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
22年7月份开了免税发票163991元(小规模开票已经超500万当期应该属一般纳税人但未及时变更),23年3月份被税务稽查要求重新开局带税率的增值税发票,补录修正了22年7月份无票收入报表这种怎么做账务处理
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
我这几张发票是不真实的交易,也是这么做分录吗?
不是真实的交易,你前面入账的时候,一方入的成本,另一方挂的哪里?