同学你好,把调整分录做在今年帐里,通过以前年度损益调整科目进行处理 借:以前年度损益调整—成本(负数) 贷:应付账款—开票的单位(负数) 借:以前年度损益调整—所得税费用 贷:应交税费—所得税 然后把相关的数据手动调整到2018年企业所得税申报表里,更正申报。
2018年的已入成本的发票,2020年税务局稽查让作废,账务处理应该怎么处理,当时发票是直接进的成本,公司无库存。税局让重新更正企税申报表,调账吗?还是只做所得税的分录?那么分录是?
2018年的已入成本的发票,2020年税务局稽查让作废,账务处理应该怎么处理,当时发票是直接进的成本,公司无库存。税局让重新更正企税申报表,调账吗?还是只做所得税的分录?那么分录是?
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师,公司17年收到了假发票,做到账里了,当时做的是主营业务成本,60万,税务查到了让调整17年企业所得税汇算清缴报表,账上用调整吗,怎么做分录呢?
老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
我这几张发票是不真实的交易,也是这么做分录吗?
不是真实的交易,你前面入账的时候,一方入的成本,另一方挂的哪里?