您好, 1、税局让重新更正企税申报表,调账吗?--不仅调表还要调账。 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018年的已入成本的发票,2020年税务局稽查让作废,账务处理应该怎么处理,当时发票是直接进的成本,公司无库存。税局让重新更正企税申报表,调账吗?还是只做所得税的分录?那么分录是?
2018年的已入成本的发票,2020年税务局稽查让作废,账务处理应该怎么处理,当时发票是直接进的成本,公司无库存。税局让重新更正企税申报表,调账吗?还是只做所得税的分录?那么分录是?
去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
老师,公司17年收到了假发票,做到账里了,当时做的是主营业务成本,60万,税务查到了让调整17年企业所得税汇算清缴报表,账上用调整吗,怎么做分录呢?
老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
这个发票不是真实的,并且我们18年企税是亏损,调出后依旧是亏损的,也是这样做吗
是的,也是这样处理的。
可以是借以前年度损益调整,贷主营业务成本吗?
请问那时是如何做的凭证呢?
当时是借主营业务成本,贷应付账款
还有,企税表调整的金额,是含税的金额,还是不含税的呢
注意的话,建议这样处理了 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
还有,企税表调整的金额,是含税的金额,还是不含税的呢--调整的金额就是上面分录中的金额了。