你好 借,长期待摊费用 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款 借,管理费用等 贷,长期待摊费用
老师,公司预付了三年的房租,有付款凭证和对方开的发票,该怎么做账好呢,谢谢!
老师请问我方收到工程预收款,开了发票给对方,该怎么做账?凭证后面需要付什么资料?谢谢
老师,你好!我是付房租的一方,现收到出租方开来的发票,预付下季度的房租!房租需要摊销,新准则下应该怎么记账呢?请写下分录。谢谢
老师,第三方金融租赁公司替客户支付货款并开了发票,我方收到货款该怎么做账?谢谢
房租合同签订的是5年,半年支付一次,发票到付款的。那么有发票付款的时候借方可以用什么科目呢???公司不启用预收账款预付账款这2科目。谢谢
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
是分摊到每月呢还是每年呢?
你好,是分摊到每月呢还是每年呢?——是按月摊销的;
长期待摊费用可以换成预付账款吗?它们有什么区别
你好,预付账款是在将一内摊销的款项;超过一年是计入长期待摊费用;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快