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你好,如果19年销售商品成本是500,暂估成本300,2020年6月份暂估成本回来200,还有100没有回来这个该怎么做账?

2020-08-16 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-16 16:56

你好 就是暂估回来200就冲掉200,然后按发票重新做,这100就不用冲。

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快账用户1252 追问 2020-08-16 16:57

我现在不明白结转成本这里,你能写一下分录吗?我实在转晕了

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齐红老师 解答 2020-08-16 16:58

你好 借 应付账款-暂估 200 贷 以前年度损益调整200 借 以前年度损益调整 200 贷 银行存款 200

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快账用户1252 追问 2020-08-16 17:01

这样对吗?我觉得不是很对,为啥没有库存商品直接应付账款呢

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齐红老师 解答 2020-08-16 17:02

你好 库存商品不是已经都结转到主营业务成本了吗?

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快账用户1252 追问 2020-08-16 17:03

暂估的库存和发票回来的数不一定是一致的的呀

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齐红老师 解答 2020-08-16 17:04

你好 不一致的话,最后调整就可以了。

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你好 就是暂估回来200就冲掉200,然后按发票重新做,这100就不用冲。
2020-08-16
你好 这500还在暂估的成本上放着就可以了。
2020-08-16
多结转冲掉,借库存商品 50贷以前年度损益调整 50 借以前年度损益调整 50 贷利润分配未分配利润
2020-08-15
实际发生了多少 汇算清缴怎么做的
2020-08-15
你好 你销售商品 暂估成本是因为之前暂估了吗? 那你结转按你实际销售的产品来 如果是之前暂估了成本的。 你就对应的结转暂估的明细即可
2020-08-17
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