借长期待摊费用,之后按你们租期或者是受益期摊销,借管理费用 贷长期待摊费用

老师,酒店2018年 3月重新装修了下,5月完工开业,因为是内帐,有支付的装修费就直接做待摊费用了,沒付的都沒上帐,本来要开业那月就进行摊销,可后来发现以后每月都有好多装修期间装修费付款,可我沒预提过接下去我该怎么办,因为老板一直没提供总的费用清单。
老师,营业一年后付开业前装修费5万,前面没有计提,因为不知道有这笔费用,现在支付了应该怎么做分录呢
老师你好,我想问一下,新开办的企业,比如说四月份开始营业,但是一直没有说工资的事,因为不知道具体工资就一直没有计提费用。现在六月了,要是知道计提的费用应该怎么补做分录
老师你好,去年对方公司要求不开票,饿写了5万块钱,我写了销项收入,主营业务收入没有写应交税费,银行的钱也支付了,分录也做了,现在目前对方公司又要求开票了,那我这个账怎么做的平?那我这个5万的话呢,那我的收入就不能写在我这个页了,因为之前已经做了营业收入的分录了
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
还想问一下,我上个季度暂估了20万的工资,到下个季度,我应该是冲回来重新计提工资在做发放工资的分录,还是不用冲回来,直接做发放工资的分录了
现在工作很不好找吗?
调整库存差异,几块钱分录怎么做?
一般纳税人公司,把公司名下的汽车卖给另一个公司,怎么开发票?是去车管所,由车管所开发票吗?需要交哪些税费?
老板跟单位借钱,单位跟老板借钱,不能一会儿其他应收款,一会儿其他应付款,这样会导致资产和负债虚增,不要两头挂账。如果有一个人,他是你的客户,又是你的供应商,你跟他借钱用其他应付款,请问他跟你借钱用什么科目?
请问老师,甲单位从合伙企业收到的分红,甲单位针对针对这部分分红需要缴纳企业所得税么?
请问老师,居民企业长期股权投资到合伙企业,合伙企业购买股票赚钱后必须分红股东吗?
老师,购买白酒48箱一次计入业务现代费行吗?
怎样根本上区别谨慎性和实质重于形式
老师您好,我们公司派人去客户的客户公司做技术支持,这种属于劳务派遣吗?
好的,谢谢老师
好的我先回复别的学员了