你好,你们有实际业务的吗?

18年9月收到物流公司开具的增值税专用发票10万,这个月税务稽查局来电话说这张发票存在虚假开票,对方已经被抓,让我们带材料去稽查局做笔录,请问我们如何应对?
18年收到物流开公司开的增值税发票10万,这个月税务稽查局打电话说这张发票存在虚假开票,对方已被抓,让我们带材料去稽查局做笔录,请问我们如何应付
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师我们是去年9月成立的小规模公司,有几个小的材料合同,有个大的机械合同,机械合同是我们租进来直接就销出去,上游公司带人带机械直接去我们下游公司的工地干活的,材料入库单也有,机械完工证也有,现在税务局说我们涉嫌虚开发票,让我们配合调查,上游公司是去年把机械租赁发票开进来的,我们是去年开了一部分,今年又开了一部分,今年开的这部分还没有交税,专管让我们把税都补上,这个补税了的话对我们公司纳税等级有影响吗,而且我们公司刚成立都是我们股东自己跑业务,也没有什么人员,我们股东还在别的公司交保险,这个会被判定是空壳公司虚开吗?
老师好,今早税务局打电话,说我们公司在去年初收到对方开具的发票为虚开发票,我们是小规模纳税人,当时做账借低值易耗品600元,贷银存600元,现在税务要求纳税调整,我们当时入成本,现在该怎么做?我可不可以反结账进入12月,再做一笔分录借管理费用低耗红字分录,贷方营业外支出,五月份时这个营业外支出在纳税表中调增,谢谢老师
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
有,是这样,我们在A公司发送货物,他家开不了发票,就给我们找的B公司开了票,我们每个月给A公司付现金(个人银行户),一共攒了10万以后开的。结果B公司被抓。我们该怎么应对?
当时你们有合同吗?
合同确实没有,但是每次的承运单和现金付款底单都有
销售方上面是B公司吗?
是的,付款给A,A找的B开的发票
那你现在只能跟税务局那边解释你们给a的钱 a公司找B公司来承运,直接开给了你单位。
现在应该问a要发票。
税务要我提供这个月凭证和18年9月凭证,以及结转成本账以及银行流水,我不明白是什么意思,所以没太有底
银行流水就是查你们三流是不是一致 结转成本,看你们是不是抵扣了所得税。
那我是不是需要写一个情况说明?怎么写为好?第一次遇到这个情况,有的懵
那你们打算是怎么做?
肯定是摆脱嫌疑,我们也是受害者啊
你们给a的钱 a公司找B公司来承运,直接开给了你单位。
大体就是这个意思。
好的,谢谢!
不用客气的,应该的。