结转到未交增值税科目

应交税金--应交增值税(转出未交增值税)”科目期末有余额吗
转出未交增值税,期末余额应该转到什么科目当中
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
请问邹老师在吗? 有个问题 应交税费-应交增值税-转出未见增值税的期末借方余额代表什么呢? 应交税费-未见增值税的期末借方余额又代表什么呢? 总科目 应交税费(2221)这个科目的期末借方余额代表什么?
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
看10月还是否亏损,拿已交的所得税÷0.05,等于的数再减去截止到十月的利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
所得税除以0.05得出的数,再减去利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
初级会计证书每年啥时候报名
我们公司要以投资款打入别的公司这个要怎么做分录?后续是不是盈利会有分红呢?
老师好,25年1月补提24年12月的其他收益,就是借:递延收益 贷:其他收益,这个要怎么做调整分录?
老师好,我想问一下月底结转成本到底是按盘点表结转还是按开具的发票结转呀?因为开具的发票和月底的盘点表数据是不一致的,我就搞不懂了,请老师解答一下,谢谢!
小规模纳税人,开发票,选了0税率,已经开的发票用红冲重新开具吗?
如果总公司给分公司的钱,分公司还不上了,那怎么办呢?计入坏账吗?
老师,3月份收到的30多万普票已入账,公司8月份申请成为一般纳税人,可以把这个30多万的发票重开为专票吗,对方同意给开专票
老师你好,我们是一般纳税人,对方是小规模纳税人,对方给我们开了税率是1个点的专票,我们能用吗
进项税额转出,期末有余额应该转的什么科目??
也是结转到转出未交增值税