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老师,我这样做分录对吗?

老师,我这样做分录对吗?
2020-08-27 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 17:20

同学您好 差额征收是正确的分录

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快账用户9333 追问 2020-08-27 17:22

好的,那如果差额后是0税率的票呢

好的,那如果差额后是0税率的票呢
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齐红老师 解答 2020-08-28 09:34

你好,分录正常做是没有问题的。

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快账用户9333 追问 2020-08-28 10:14

本月没收到单位转来的钱发工资,那需要计提工资和收入吗

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齐红老师 解答 2020-08-28 10:18

您好,需要计提的 成本已经发生了

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快账用户9333 追问 2020-08-28 10:22

但是工资没收到钱本月我也还没有发放哦

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齐红老师 解答 2020-08-28 11:54

同学您好 您当月发票开票,就需要计提成本,可以先不做发放分录

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快账用户9333 追问 2020-08-28 11:56

也没有开发票呢,我们是收到钱才开发票的

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2019-11-26
你这个生活用品是你们公司厨房么,你这个可以做食堂,那你这个分录做福利费
2019-07-24
你好,分录没有问题,但是第一个分录摘要应该是计提1月社保费
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同学您好 差额征收是正确的分录
2020-08-27
可以的,可以这么做的
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