同学你好, 1、小规模纳税人是采用简易计税方法的,开具增值税普通发票是不可以抵扣的,缴纳的增值税就按发票上的税额缴纳的,所以税额直接计入应交税费-应交增值税 2、一般纳税人是采用一般计税方法的,开具增值税专用发票是可以拿到进项税发票进行抵扣的,所以开具发票的税额计入应交税费-应交增值税-销项税额

为什么写分录的时候 小规模纳税人要写应交税费-应交增值税 而一般纳税人就写应交税费-应交增值税-销项税额呢!
小规模纳税人,应交税费-应交增值税-(不用写销项税进项税是吗)
小规模纳税人一季度的收入(贷:应交税费—应交增值税—销项税额),增值税未结转。4月初缴纳增值税要怎么做分录呢?借:应交税费—应交增值税—销项税额吗?
老师如果小规模开了专票,应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税(销项税额)
老师就是小规模纳税人结转应交税费-应交增值税的分录怎么写?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
小规模纳税人没有销项发票,进项发票吗
买卖东西不都应该有发票吗
您好,小规模纳税人是开具普通发票的,没有销项与进项的,缴纳的增值税就是发票上的税额
您好,都有发票的,不过就是小规模纳税人不需要抵扣所以开具普通发票,一般纳税人要抵扣所以开具专用发票,一般纳税人缴纳的增值税=销项税额-进项税额