同学你好 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷;应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
老师这个增值税及附加税的分录我总是做不好,一般不是这个月缴纳上个月的税金吗?我都是15号之前就做完帐了,所以我不明白为什么应该做借:应交增值税 贷:转出未缴增值税 如果是这样就应该是本月做这个分录的,不应该是下个月做这个分录吧?下个月缴纳时还要计提啊?然后再去缴纳!我总是有点晕晕的感觉!希望老师帮我捋一下思路,谢谢
一般纳税人这个月增值税转出分录是怎么做的,有点晕
请教老师们 我是新手 每月一般纳税人要做增值税转出不?分录怎么写?交完增值税分录怎么写?
一般纳税人,上个月增值税留底了,这个月有增值税了,月末怎么处理这个增值税?分录怎么做?
上月一般纳税人没做增值税转出处理 这个月缴纳增值税怎么做分录
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
收到小额缴费工会组织经费返还 会计分录怎么写,借:银行存款 贷:?
车间的劳务安装费 作车间的修理费也是没问题吧 也是之前的不好拆了重新弄
单位是个小规模纳税人,单位没得业务来往,一直零申报,但是上月保险公司给我单位开了一张250000多的发票,我怎么做税务申报?
公司举办的活动赛事,发放给非公司员工的奖金可以不报个人所得税吗?公司是旅游景区,可以也广告宣传的方式来做账不报税吗?
老师,超市的供货商开专票怎么开,是按大类开,还是按供货明细对应的开
两笔都需要做吗,摘要就填转出增值税?
同学你好 两笔都需要做吗,——是的 摘要就填转出增值税?——摘要;月末结转增值税;
好的,谢谢
不客气的,祝您学习愉快