你好,之前的留底在哪个科目里面。

上个月有留底税额,这个月销项大于进项,因为上个月有留底,所以这个月不用缴纳增值税,那我这个月的增值税怎么处理,需要在做一笔未交增值税的分录吗?
一般纳税人上期有留抵税额,这个月上期留抵抵扣了增值税,结转增值税留抵税额那部分入什么科目,怎样写分录?
一般纳税人,上个月增值税留底了,这个月有增值税了,月末怎么处理这个增值税?分录怎么做?
上月一般纳税人没做增值税转出处理 这个月缴纳增值税怎么做分录
一般纳税人公司,之前是有留抵,增值税进项销项没有处理,这个月有需要缴纳的增值税,这个的账务怎么处理了?具体分录怎么写了
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
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请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
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老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
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今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
借,应交税费,销项税额 应交税费,转出未交增值税 贷,应交税费,进项税额
这个月借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税应交税费应交增值税进项。
如果还需要交增值税的话,借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费、未交增值税。