同学你好 可以的,你们和总部签个委托收款协议就行了。你们还得把钱还回去的哦

老师,我们有个项目是以总部名义与客户签订的。目前客户要求总部开票,然后委托我们公司收款。请问这样操作是否有风险?这样操作会涉及哪些方面的成本?如果这样操作可行,就会出现总部开票,钱却回到我们分公司的账上,报税时如何处理?
老师你好!我们几个人合伙承包了一个项目的施工,是挂靠在某建筑公司,现在是这样运作的,前期施工没收到工程款之前是我们自己打款到挂靠公司支付款项,现在从甲方收到工程款了,然后挂靠公司的建筑公司扣除税金管理费用后余款让我打领条领出汇入我们合伙人其中一个人的私人账户上,这个与挂靠公司签订了内部承包合同。请问这样操作可以吗?如果不可以又是为什么?另外还存在什么隐患及风险呢?
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
问题一、我们分公司是从总部进货,分公司有店铺,每天店铺都有卖出的产品,从总部进货是需要把成本价支付给总部,总部和分公司是独立核算自负盈亏,请问这个会计分录怎么写合适? 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了,比如这一单卖出去了100元,我就是跟总部会计说给我(我代表分公司)开个100元的专票,然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票,对吗?请问这个会计分录怎么写合适?如果每天产生一百多单,难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗?请问这种会计分录如何处理毕竟合适?老师
我们中标一个项目,不想做卖给了别人,但还是挂我们公司,我们是名义上的总包,他们是实际上的,我们只收项目管理费,扣税和过账,事情是他们做,现在这个项目需要办理农民工专用账户,和银行签了监管协议,有个监管系统可以上传农民工工资表,然后银行代发。想问下,这个监管系统是我们财务操作还是他们操作?工程款到账会进到我们公户,部分会进到农民工账户,如果这个监管系统不在我们财务这边操作,我们该怎么知道这个农民工工资到账情况呢?
小规模纳税人个体户注销的时候还有欠款没收回来,有注销证明,对方可以把钱直接打给个体户主么
老师您好,请问一下个体工商户都需要交哪些税呀
老师,出纳要负责的工作内容是啥?
生产企业,去年8月到现在出口收入大概436万,没有做过年底退税,现在老板确认不退税了,我这边要做什么处理(原来增值税申报表申报的年底退税收入)要注意什么?会有罚款,补税或者滞纳金吗?
酒店付房租,房东为个人,没办法开票,这个成本怎么做?
我接手这个公司账只做到23年,需要补账 1我冲销上月计提的工资,然后将其他应付款-代扣社保费冲到营业外支出了,这笔钱收不回来了 2我只计提工资,社保是本月缴纳下月在工资扣除个人部分 3结汇时借:银存(人民币) 借:财务费用(正数汇损,负数汇盈,汇盈用营业外收入科目更合理吗) 贷:银存(美元) 4结转税费借:应交税费-应交增值税-出口退税 贷:应交税赛-应交增值税-待抵扣进项税额 借:应收账款-出口 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 以上需要调整吗 公司之前一直没做账23-25年每期所得税及财报都0申报,我补账后下期所得税及财务报表申报与往期申报数值差距过大会引发警告核查之类的吗?今年无业务
甲公司和乙公司都是国企,甲公司资产广告牌厨具50万无偿移交给乙公司,会计分录怎么做?
一个公司的房子出租给另一公司,合同约定五年后承租方给房租,出租方可以在五年到期时开票确认增值税收入和所得税收入吗?所得税收入要不要按年分摊?谢谢老师指导!
我们是小规模纳税人,缺成本发票。客户老嫌麻烦,货款转给老板微信了,还让我们开普票给他,这边应该怎么处理,怎么平帐?
老师,公司从外面找的两个已经退休的临时工干一个月,可以以工资的形式发放吗,他不能给开发票,这种情况怎么税务筹划呢