你好,以负数表示就好了
调整以前年度的错账,少录的或者多录的原则是?是应该按原来的借贷方向红冲还是就是以负数表示了?
老师好,在做凭证时,有一笔借贷方弄反了,已经打印封好,我在下期红冲掉该笔,然后再做正确的分录可以吗?另红冲就是按照原来的借贷方一样,把原来的正数变成负数,对吧
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗
往年应该记入往来科目的费用记入了费用科目,费用多记入,现在用以前年度损益调整,分录是借其他应收,贷以前年度损益调整,这个以前年度损益调整是借方负数还是写在贷方正数呢
请问去年做了分录 借应收账款 贷 主营收入 今年作废发票,我是不是不可以红冲这个分录,需要用到以前年度损益调整科目来过渡?然后 以前年度损益调整是在借方还是贷方呀,数字是正数还是负数,没搞懂 麻烦老师帮我写下分录
收到一笔费用合同,,对方盖的业务专用章,我们没有只有公章,是可以对公付的对吧
老师,首次不申报个税是不是 不罚款啊,反正他的工资是0,就是公司有收入,公司就他一个人
软床出口需要竹木草备案吗?海关编码是什么?
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做? 1,当时我们付供电公司的总的水电费凭证 借:制造费用~水电费10万 进项税贷:应付帐款10万 并已结转到生产成本 借:生产成本 贷:制造费用~水电费 2,现在是我们把水电费的其中一部分开票给客户收钱,借:应收账款 贷:其它业务收入 那我们付给供电公司的制造费用~水电费已结转到生产成本了 那现在收的租户的水电费还要结转其它成本吗? 怎么做这笔凭证? 你好,是的。是需要结转
主营业务收入上个月款到公司账,本月开的销项发票,增值税发票,如何记账凭证?
印花税的计税依据是什么?当月开票金额,和当月取得进项发票金额都要缴纳印花税吗?
开发房产,有几座楼封顶了,我们财务这时候应该干点啥
老师,您好,我们公司是做旅游美团订单的,酒店多一些,每天一千多单,做账是把当天的做到一张凭证吗?
本月有未开票收入,报税的时候是先抵扣勾选然后在填表吗
老师你好,公司是经营农副产品的,比如销售,青菜,青瓜,白菜,洋葱,开发票可以直接开蔬菜大类,不开明细,可以吗