同学,你好,这个不用的
上一年度有留底税额在下一年度计算税负时需要把这个上一年的这个留底税额算进去吗?
请问我年底结转增值税的时候啊,我有期末有那个留底额,那我是不是结转的时候要在进项里面把这个留底额这一这一部分数给扣掉?
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
一般纳税人进项税额上月底我们税局通知的不让留抵,这个是每年底都不让留抵吗?平时也没说这个事
请问一下,2011年时,会计开票开错了,6个点开成了17个点,导致于多交了税,但是没有退,留底后期扣除,但是之后转为简易计税,不能抵扣上期税额,就是一直留存,一直在报表上显示上期留底税额,现在又转为一般计税,请我这笔留底税额我还能抵扣吗,这么久了还能用吗
我公司向自来水公司和供电公司购进的水电交纳印花税吗?老师
老师无票成本20万待入帐,废品出售约五万,需要跟税局说明无票原因吗?
选项c怎么理解?如果存在舞弊导致的重大错误风险,扩大样本规模应该是无效的。
就是我们企业取得的发票,专用发票,税额部分可以抵扣增值税,不含税部分是可以入账成本,抵扣企业所得税对吗
老师,你好,个体工商户的核定销售额是87000是什么意思?
老师,我们单位是旅游公司,属于总公司分支机构,非独立核算,我们也不开票,也没有对公付款,我们只是赚取中间的差价部分,现在要报企业所得税,利润总额不能为零,这应该怎么报呢
你好老师个体户经营超市装修材料费及维修费等会计分录怎么做
老师,电子税务供应商6月开过来的红字发票在勾选没有,在取得发票能查到,专票要抵减这个月的进项税额,这个在申报表自己填,还是系统带出来
查账征收转核定了,增值税是自动申报的是零,这个需要交的是个人经营所得吗
请教一下,法人给公账转钱,忘了备注法人投资或法人借款,财务做账能做成投资或借款吗
上一年有留底税额就说明这个留底税额没有参与上一年的税负计算啊,为什么不算到下一年呢?
税负是你交的税费/销售额,和你留底没有关系
那意思就是说比如1月份有留底税额,算2月的税负,是(销项税额减进项税额加留底税额)除以销售额当年算税负要管上月的吗?
应交增值税/销售收入,应交增值税是销项减去进项,这个进项,是从你销项中实际抵扣的,你留底税额没有抵扣,不影响
我的意思我留底税额下个月要抵扣,参与税负计算吗
下个月抵扣,算下个月的时间再计算
算下个月的税负时就是要考虑上个月的留底税额吗?为什么齐红老师那里说跨年的留底税额在下一年度不参与税负计算,这个留底税额在下一年度也可以抵扣啊,问什么不参与下一年的税负计算呢?
我们这边是要参与的,可能老师用的其他计算方法,我们当地这边是参与计算的 你能联系到这个老师吗?可以问问他