同学,你好,这个不用的

上一年度有留底税额在下一年度计算税负时需要把这个上一年的这个留底税额算进去吗?
请问我年底结转增值税的时候啊,我有期末有那个留底额,那我是不是结转的时候要在进项里面把这个留底额这一这一部分数给扣掉?
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
一般纳税人进项税额上月底我们税局通知的不让留抵,这个是每年底都不让留抵吗?平时也没说这个事
请问一下,2011年时,会计开票开错了,6个点开成了17个点,导致于多交了税,但是没有退,留底后期扣除,但是之后转为简易计税,不能抵扣上期税额,就是一直留存,一直在报表上显示上期留底税额,现在又转为一般计税,请我这笔留底税额我还能抵扣吗,这么久了还能用吗,
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
上一年有留底税额就说明这个留底税额没有参与上一年的税负计算啊,为什么不算到下一年呢?
税负是你交的税费/销售额,和你留底没有关系
那意思就是说比如1月份有留底税额,算2月的税负,是(销项税额减进项税额加留底税额)除以销售额当年算税负要管上月的吗?
应交增值税/销售收入,应交增值税是销项减去进项,这个进项,是从你销项中实际抵扣的,你留底税额没有抵扣,不影响
我的意思我留底税额下个月要抵扣,参与税负计算吗
下个月抵扣,算下个月的时间再计算
算下个月的税负时就是要考虑上个月的留底税额吗?为什么齐红老师那里说跨年的留底税额在下一年度不参与税负计算,这个留底税额在下一年度也可以抵扣啊,问什么不参与下一年的税负计算呢?
我们这边是要参与的,可能老师用的其他计算方法,我们当地这边是参与计算的 你能联系到这个老师吗?可以问问他