同学,你好,这个不用的
上一年度有留底税额在下一年度计算税负时需要把这个上一年的这个留底税额算进去吗?
请问我年底结转增值税的时候啊,我有期末有那个留底额,那我是不是结转的时候要在进项里面把这个留底额这一这一部分数给扣掉?
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
一般纳税人进项税额上月底我们税局通知的不让留抵,这个是每年底都不让留抵吗?平时也没说这个事
请问一下,2011年时,会计开票开错了,6个点开成了17个点,导致于多交了税,但是没有退,留底后期扣除,但是之后转为简易计税,不能抵扣上期税额,就是一直留存,一直在报表上显示上期留底税额,现在又转为一般计税,请我这笔留底税额我还能抵扣吗,这么久了还能用吗
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
上一年有留底税额就说明这个留底税额没有参与上一年的税负计算啊,为什么不算到下一年呢?
税负是你交的税费/销售额,和你留底没有关系
那意思就是说比如1月份有留底税额,算2月的税负,是(销项税额减进项税额加留底税额)除以销售额当年算税负要管上月的吗?
应交增值税/销售收入,应交增值税是销项减去进项,这个进项,是从你销项中实际抵扣的,你留底税额没有抵扣,不影响
我的意思我留底税额下个月要抵扣,参与税负计算吗
下个月抵扣,算下个月的时间再计算
算下个月的税负时就是要考虑上个月的留底税额吗?为什么齐红老师那里说跨年的留底税额在下一年度不参与税负计算,这个留底税额在下一年度也可以抵扣啊,问什么不参与下一年的税负计算呢?
我们这边是要参与的,可能老师用的其他计算方法,我们当地这边是参与计算的 你能联系到这个老师吗?可以问问他