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老师;你好,我们一般纳税人6月份缴纳税款是,附加税自动填的计税依据,可能是系统紊乱,地方教育附加税计税依据数字错了,导致我们多交5毛钱,专管员发现了,这个会不会罚款,还有怎么处理更正过来呢?

2020-09-10 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-10 15:05

你好 这个属于系统差异 不会罚款的! 多交的钱计入营业外支出科目

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快账用户3343 追问 2020-09-10 15:08

谢谢老师回答,但是我们专管员不认可系统紊乱的说法,就说我们错了,但是报税的人都知道,附加税是主税申报完,附加税一打开自动填的,现在就判为我们填错处理,让我们去税局更正,这个具体程序怎么走啊?

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齐红老师 解答 2020-09-10 15:09

你只能更正申报表 按照少五毛的数字填写

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快账用户3343 追问 2020-09-10 15:11

这个是不是必须去大厅更改填报数据,走退税

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快账用户3343 追问 2020-09-10 15:12

退税流程全部走一遍,也是我们太粗心,没检查系统自动填的数据

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齐红老师 解答 2020-09-10 15:18

是的 你的理解正确!

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你好 这个属于系统差异 不会罚款的! 多交的钱计入营业外支出科目
2020-09-10
那你现在就直接是把之前税金及附加的部分冲减
2021-10-24
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
同学,你好,首先你的申报个税的顺序是正常的,个税征收是按所得税的收入进行征收的,你二月工资在三月发,三月才有的所得,所以四月申报个税是正确的。 你的入职日期和离职日期按合同日期填写就行了,
2021-03-31
不建议用手撕发票。应先梳理人工成本资料(劳务合同、考勤、工资流水等 )证明真实性,主动联系专管员说明没发票原因并提供资料沟通解决方案;若虚增成本,主动认错,按要求调整、补税及滞纳金。
2025-04-16
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