不需要,这个四舍五入差额可以忽略不计
你好老师,今天税局人员打电话给我公司,说我公司的19年的增值税申报和年度余额对不上,喊我公司核对后更正申报,后我核对了,因为有无票收入,所以销项税额和税控盘的税额会不一样,还有就是税控盘的280没减免,是因为这两个的原因引起的吗?
老师,我想请问一下,我今天申报增值税报表的时候忘记和账上的销项税额再做一次比对了,假如申报表和账上有个几毛钱的出入需要做更正申报吗?因为我今天已经缴款了,平时都会核对各项,今天忘记核对了。
就比如说5月底结转的时候,我的未交增值税金额是1000,然后6月申报的时候,实际申报了1200,200是多交的,然后做付款分录的时候要和上期调整稅差,就做了一个分录是借:应交税费-转出多交税额200贷:应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了,之后再红冲了多开发票那笔,借:应交税费-转出多交增值税 -200贷:应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了,然后这200多交就留底了,应该怎么做分录 因为200的是5月份开错的,忘记作废了,而且我没有做这笔发票,以为作废了,结果没有,6月才红冲的
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师,会计在算领导工资时,工资表上要扣个税,工资表上累计扣除和专项扣除的数据都是错的,我今天查她个税申报系统里面的数据,里面8月9月都没扣税,但工资册上是扣税的,这样可不可以?她说到时候钱在公司直接打领导,我们是国企我觉得这样做不对,工资册要和申报系统里面一致,再说她说的个税有汇算清缴,但申报系统里面压根没申报怎么退,只能从公司账上退,她的这种做法对吗?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
那老师,因为我们有很多不开票收入的,如果这次销项税额四舍五入我多了或少了,下个月我申报的时候缺的补上,多的去掉应该就可以了对吗,那就和账上一样。
这个可以,不过我看学员反馈是自动生成不能改?你们那边现在可以改吗,可以改可以这样
无票收入这个可以,这个可以,
嗯嗯,谢谢老师,也不一定填错,就是今天没有核对 就不安心了。那我就放心了,实在不对下月调一下
嗯,这个不要紧,可以无票收入可以这样