这个没有好的办法了,只能多取得进项税额,还有就是找专管员协商少交点,下次交,这样未开发票这个填写负数,后续填写正数, ,还有一种就是本来发票多开错误的,这个可以直接去协商按减掉之后去申报,
这个月销项发票大于进项发票,而且大的很多,怎么弄才能做到少交增值税
就是我这个月收到一张发票,金额大导致这个月的进项大于销项了,我是想每个月交点增值税的
就是我这个月收到一张发票,金额大导致这个月的进项大于销项了,我是想这个月交点增值税的,那我这个月怎么处理
老师请问一下销项大于进项,而且我们公司取得进项发票很少,怎么才能少交的税款,而且都是挂账的,销售单入账,后期才来开票这种情况怎么处理才减少点税收呢
这个月进项发票很多都进不来,增值税抵扣部分就很少,下月发票再进来,进项大于销项,有留抵这种有影响吗?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗?可以税前抵扣吗
坏账准备书上也算呀?老师
老师,收到的普通发票,需要勾选吗
资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
这个都需要找专管员去沟通这种