你好。以前年度多计提的折旧,通过以前年度损益调整来调整: 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费---应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润
老师你好,我们有个合同没给客户开发票,有具体的金额,请问这个收入可以暂估吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,采购的厨房用品锅碗瓢盆这些收货时,是不是进入辅助材料?谢谢
老师下面算的1045.32万元是啥呀,进项税的??
老师你好,请问一下,我们的员工属于劳务外包,产生的费用可以报销吗?比如车票,加油费
行政单位购买办公用品(预算会计和财务会计)的分录分别怎么写
请问老师计提工资交社保怎么做账
您好。老师,这是我公司的工资凭证,我想问下如果个人社保部分需要公司承担,我的凭证需要怎么调整
老师,请问申报印花税是按照月报还是季度还是年度,企业好像没申报过
申报出口退税后,贷方应交税费–应交增值税–出口退税 ,贷方期末一直有余额,正常吗?
老师,公司对外投资在陕西的企业,然后陕西的这家企业可以给公司开成本票吗
利润分配下面没有未分配利润这个科目是不是要建一个呢?
是的,未分配利润需要建,以后年底结转也会用到。谢谢
我刚新建二级科目,系统里显示上级科目已经使用,新增的科目将自动改为利润分配科目,这该怎么办?
这个可能是系统问题,如果不能设二级科目,可以不设,在摘要写清楚即可