你好,计提多了,下个月少提,少计提,下个月多计提

老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,工资计提比实际多或少了如何处理
老师,请问实际发放工资比计提工资少发了20元,如何做分录呢
上月计提的工资总额,和这个月实际支付的金额不一致要如何处理?上月计提工资多了。这个月实际支付少。
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
拿到年末有余额咋处理
你好,可以直接冲减掉,