你好,就按照红冲的发票做分录 数据填负数
老师,我8月升成一般人了,九月冲红了一张7月小规模开的普票,怎么记账?
小规模 8月红冲一张7月的纸质普票 怎么操作
老师,小规模纳税人在7月开了一张专票,8月红冲了,没有在开票,8️从小规模变成了一般纳税人,请问我这个月报8月份得一般纳税人增值税申报表怎么填呢?系统带出来的数据是负数
老师好,小规模纳税人7月8月开具了3%的专票,9月升级为一般纳税人,那7月8月的税怎么申报缴纳税款?
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
税率不一样,小规模直接做的是贷应交税费应交增值税,现在一般人了账务处理:贷应交税费应交增值税(销项)负数? 十月申报时,直接税控盘销项总数(扣减负数发票后),进项(当月认证的进项)。这笔红冲不需要另外填列吧?
因为你红冲的是你之前作为小规模的发票 你红冲的税率也是作为小规模的税率 用应交税费 应交增值税负数,报税不需要单独列示
老师,您的意思就是贷方用图片的2,小规模时用的税金科目吗?用2吗
嗯嗯 是的 您的理解是对的
好的,谢谢老师
没事的 您的问题解决了就行