你的余额是不是负数的金额

老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了,但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额,现在怎么办呢
借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整 同时调整未分配利润 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 老师,我们现在企业所得税的科目余额是0 ,如果办理退税的时候没有做分录,现在如果抵税做你说的分录的话,那么应交税费-应交企业所得税借方就有余额 了
我发现公司税款都交完了,进项还有留抵税额,增值税个税企业所得税已经其他的附加都没发现有没交的,为什么应交税费还有余额呢?以前年度的可以调整吗?
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
2025年11月发现2024年12月有一笔收入2500重复记入了两次,需要红冲一个25000元,怎么进行账务处理和税务申报。
老师您好。怎么判断一个支付宝,是企业支付宝,还是个人支付宝。请帮忙详细说一下。
出口退税:请问一下,报关单上的货值被客户以货值和服务费 二部份汇款了。对方改不了付款方式。我们又不想放弃退税,需要注意什么呢。应该怎么操作
小厂就几个人,材料进来就领走,做账还需要材料进销存吗
老师好!请问电子税务局逾期申报,在哪个模块里面?
单位没有成立工会,正常计提工会经费,那计提的工会经费一直在账上放着吗?发放福利能用计提的工会经费吗?
老师,报关单上申报日期是10月25日没有出口日期是什么意思?是不是还没有结关。我需不需要申报10月份的收入。
视同内销和视同销售不是一个意思吧
我们有个工程发生扣款项,发包方针对扣款项给我们开具对应蓝字发票的红字发票,我不太懂,这个红冲应该由我们开具把,收前方还能开具红字发票吗,红字发票我们也不能抵扣吧
老师,我想问下我们企业付了支付宝平台一笔200块服务费,这个发票到哪里申请哈
是正数的
你看一下明细账是哪个税的余额是正数
我找不到之前哪里有没交的税
你先去看一下具体的明细账
电子税务局里面没有欠缴税额,如果找到是哪个税的余额可以直接调整吗
你要具体看一下是什么原因造成的
老师我发现2015年十月份的销项税额在申报表中已经抵扣了,但是明细账里面还有余额,这个要怎么调整啊?
借应交税费-增值税-销项税额 贷应交税费-增值税-进项税额