同学你好,不超过三十万元的应纳增值税,可以按申报表的免税额体现的3%计提入账,也可以按开具发票上的税额计提入账的。
老师,小规模的主营业务收入不超过三十万的应纳增值税是应该按申报表的免税额体现的3%计提入账么?
核定征收小规模企业,普票季度不超三十万,免征增值税,因为免的增值税计入营业外收入,那么申报企业所得税的时候是不是按照含税收入申报。
#提问#小规模纳税人2023年一季度主营业务收入按3%的税率做账,申报增值税时未超过10万,免税,应交税费计入营业外收入;国家政策发布1%税率,前期账是否需要调整
老师好!企业小规模纳税人,季度未超过三十万的主营业务收入产生的增值税要结转到营业外收入里面去吗?
老师请问小规模纳税人,季度不含税销售收入不超过30万,免增值税,计入营业外收入,这个免征的增值税(营业外收入)是按1%还是3%的?
什么是研发费用加急扣除
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有没有老师知道国资每个月要求上报的快报效益表?就是需要在一个叫快报系统里录入计算的数据表格,我不会填,有老师知道怎么填的吗?
请问单位收到其他企业或个人捐款收入时需要缴纳什么税费?
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老师您好,这个题怎么计算的
老师,我私人账号给员工发工资,他没有考勤打卡没有合同,如果他去告我们没交社保,我们怎么解释
老师,因为我们是不开票的,都是按现金收入申报,所以比较好的选择是按申报表体现的3%免税额计提入账么?
同学你好,对的,比较好的选择,是按申报表体现的3%免税额计提入账。