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老师,我学了生产企业免抵退免得是出口环节销项税,那外贸企业免得是增值税的什么税种啊?是进项税还是销项税啊,难道也是销项税?

2020-09-26 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-26 08:09

外贸企业的退税和生产企业不同,必须以出口销售和进货匹配的原则来申请退税,并且只退购货时的进项税部份。 如:你单位本月出口A货物1000件,出口单价10美元(设美元汇率6.3),购进A货物1000件,单价人民币60元(不含税),取得17%的增值税专用发票,税额为10200元, 退税率为13%,那么你的实际主营成本为60000%2B(17%-13%)*60000=62400元,应退税额为60000*13%=7800元。

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快账用户5136 追问 2020-09-26 08:30

老师,您说的是外贸企业退的税是进项税,那免得税是增值税的什么税啊

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齐红老师 解答 2020-09-26 08:41

出口免税,是指外商投资企业生产货物或购买货物后直接出口或委托出口,国家给予免征增值税和消费税。 一般贸易出口免税,主要适用于1993年12月31日以前批准成立的外商投资企业(以下简称老企业)和1994年1月1日以后批准成立的外商投资企业(以下简称新企业)中属于增值税小规模纳税人的企业以及经省级外经贸部门批准收购货物出口和生产特定产品出口的被认定为增值税一般纳税人的新、老外商投资企业。 政策规定 (1) 1994年8月25日财政部、国家税务总局(94)财税字058号文件、1995年2月7日国家税务总局国税发(1995)019号文件和1996年7月8日 国家税务总局国税发(1996)123号文件规定:1993年12月31日前批准成立的外商投资企业生产的货物直接出口或委托出口的,除原油、糖和国家禁止出口的其他货物(包括牛黄、麝香、铜及铜基合金、白金等)外,免征增值税和消费税,其进项税额不予抵扣或退税,应计入产品成本处理。 对外商投资企业(国务院批准试点的合资外贸企业和保税区外商投资企业除外)经省级外经贸主管部门批准收购货物出口的,目前实行免税政策,不退税。 (2) 1995年11月23日,财政部、国家税务总局财税字(1995)092号文件规定:小规模纳税人自营和委托出口的货物,一律免征增值税、消费税,其进项税额不予抵扣或退税。 (3) 1994年2月18日,国家税务总局国税发(1994)031号文件规定:企业出口的避孕药品和用具、古旧图书、卷烟,免征增值税、消费税。 (4) 1999年10月8日,国家税务总局国税发(1999)189号文件规定:自1999年11月1日起,老外商投资企业自营或委托出口的货物由原出口免税办法改为出口退税办法。如老外商投资企业要求对出口货物继续免税,可在1999年11月底前,向主管征税机关提出申请,经批准,其出口货物在2000年底前,继续实行出口免税政策。从2001年1月1日起,其出口货物改按退税办法。更多参看 https://baike.baidu.com/item/%E5%87%BA%E5%8F%A3%E5%85%8D%E7%A8%8E/8566919?fr=aladdin

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快账用户5136 追问 2020-09-26 09:01

老师,您的意思指的是免得是销项税减进项税,就是增值的部分?

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齐红老师 解答 2020-09-26 09:12

因为免退税是针对外贸企业来说的,免是指免销项税,退是指按退税率退进项税。

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快账用户5136 追问 2020-09-26 09:18

老师,也就是说无论是生产企业还是外贸企业,免税免得都是销项税对吗

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齐红老师 解答 2020-09-26 09:21

无论是生产企业还是外贸企业,免税免得都是销项税

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外贸企业的退税和生产企业不同,必须以出口销售和进货匹配的原则来申请退税,并且只退购货时的进项税部份。 如:你单位本月出口A货物1000件,出口单价10美元(设美元汇率6.3),购进A货物1000件,单价人民币60元(不含税),取得17%的增值税专用发票,税额为10200元, 退税率为13%,那么你的实际主营成本为60000%2B(17%-13%)*60000=62400元,应退税额为60000*13%=7800元。
2020-09-26
同学你好 是的 你这个理解正确
2022-05-26
您好,不是,生产企业出口是免抵退, 免——出口货物不算销项。 抵——出口货物对应的进项税额抵减内销应纳增值税额。 退——未抵减完的部分按规定予以退还。
2023-11-20
学员朋友您好,免税出口的货填免税项目
2023-05-08
同学,你好 只做出口,进项税不得抵扣。在综合服务平台上应做出口退税勾选
2022-08-06
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