你好, 处置固定资产,借固定资产清理60,累计折旧,贷固定资产, 冲往来款 借长期应付款60,贷固定资产清理,应交税费--应交增值税60*13%/(1%2B13%)
你好,我们公司一般纳税人账上有“其他应付款—A公司”贷方余额200万,我们公司的一辆车过户到A公司,冲这个往来款,当时购车时已抵扣进项,车的账面价值现在还有60万,怎么做,分录详细些,谢谢
老师您好,我们现在是小微一般纳税人,现在公司买到一批金融公司抵押车,500辆,需要自己出人去收车,可能有五分之一车子收不回来,收不回来就是我们自己的损失,10月份我们付了拍卖款,现在收回来100多辆车,这种情况拍下这些车应该怎么做分录?收回怎么做分录?拍卖时只有拍卖合同付款是转到对方公户,麻烦老师给回复下,万分感谢
老师,我们公司有个这样的情况,小王是我们公司的合作方,他个人购买机械贷不了款,所以就以我们公司名义购买了机械,首付按揭的这种,每个月还按揭款8万元,(就是购买车的名是我们公司,但实际是小王的车)所以小王负责车款的支付,小王每个月就把按揭款打到我们的公户,我们公户再支付机械公司按揭款……但是小王打进来的款,我只能记账,借方银行存款,贷方其他应付款小王,这样下来就导致账上已经挂了其他应付款小王100多万啦,我现在想要不要补一份借款合同 然后 把钱还他 把账平了 他在私底下把钱还给老板 还是应该怎么操作好些???
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点
老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的,2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张) 凭证如下 借:武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 , 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ,想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ,做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了,但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ,每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
请问用外币付海运费凭证怎样做,
我公司有一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产? 还是说直接做分录?
建厂期间支付的土地使用费入什么科目
老师 我想问一下,员工报销火车票费用,发票金额是176 用了优惠券后实际付款是173,可以按176报销么
我公司有一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产? 还是说直接做分录?
一般纳税人开专票,加几个点税点
请问,老师残保金计算公式里上年在职职工人数,这个怎么取数?是平均人数吗?
老师您好,我在某平台订购住宿,某旅行社,开具住宿发票给我开票内容是:旅游服务*住宿服务对吗? 还是应按:住宿服务*住宿费才对? 发票内容是旅游服务开头是否可按专票开具?能否抵扣? 还有我在某平台订购住宿费开具发票内容是,生活服务*代订酒店住宿 开票内容是不是不对呀?应该是经纪代理对吗?开票内容不对能抵扣吗
我公司有一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产? 还是说直接做分录?
老师,中级会计和职业医师证哪个难,哪个更有含金量