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请问老师公司收到一万货款,给对方发票开了9999.99,剩下的一分钱该如何做分录?

2020-09-30 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-30 13:01

你好,差额可以放到营业外,手指里面。

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:01

差额可以放到营业外收支里面。

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快账用户1441 追问 2020-09-30 13:06

如果差额大的话,可以在下一次发票中开给对方吗?比方说货款是5000,给对方开发票5005?

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:08

你好 可以这么做的

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快账用户1441 追问 2020-09-30 13:10

对我公司账目没有影响是吗?这样做主要是看对方公司介不介意是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:13

你好 是的,自己协商。

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你好,差额可以放到营业外,手指里面。
2020-09-30
借,银行存款贷预收账款,下个月开了发票再去冲那个预收就可以。
2022-04-20
您好,借银行存款应收账款贷主营业务收入应交税费。。全额确认收入。全额确认收入。
2021-11-26
您好 请问上个月分录怎么写的
2022-09-04
你好 借应收 银行 贷收入 应交税费
2022-04-26
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