不是应付账款,你这个成本和费用包括应付账款了,你是不是算内账?内账利润那需要看你们咋做账,这个内账可以直接收付实现制算利润,实际支付做费用和成本,收到钱做收入这样算利润,收入-成本-费用

收入减去,成本,减去应付账款是不是就是利润?这个应付账款是累计下来的
老师预计总收入减去预计总成本是毛利率是否与未收款减去未付款减去预计成本相等。
1.总资产等于上期末总资产减去成本加上应收账款减去应付账款2.总资产等于上期末总资产加上本期总收入减去本期总支出加上应收账款减去应付账款 我想问1,2哪个公式是对的
1.总资产等于上期末总资产减去成本加上应收账款减去应付账款2.总资产等于上期末总资产加上本期总收入减去本期总支出加上应收账款减去应付账款 我想问1,2哪个公式是对的
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?