同学你好 计入待认证抵扣进项税

老师,这个月只收到一张的进项发票,这个月没有认证,要如何进行账务处理呢
老师:我这个月收到几张进项票,但这个月没有销项,这几张进项怎么处理呢
这个月收到一张进项发票,没有销售收入,到了月底怎么做账务处理?
老师,我们公司刚刚注册一个一般纳税人,上个月没开票,收到几张进项票,这个月开了一张销项票,怎么报税呢?
我收到一张大额进项发票,可是我这个月的销项没有进项多,那这个进项发票要怎么抵扣?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
借,库存商品,应交税费~应交增值税进项税~待认证,贷,应付账款,是这样吗
对的,这个就是这样的哦