您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

老师,小规模科技企业。5月份对方公司多打5000元,技术服务款。当时借银行存款,贷记应收账款了。9月份给对方开发票。会计分录借应收账款,贷方应付账款。觉得不妥,应该有税的。9月份会计分录咋做合适?
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,单位签了一份三年的服务合同,写明对方按月支付服务费,我方收到后按月开发票,每月会计分录是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税对吗?
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师好,第三方公司9月份代我们发一名工人工资时发了8000元,我9月份记账时是记的: 借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应收账款8000 然而10月份时我申报个税时替该名工人代扣代缴了90元个税,我又通知了第三方把这90元扣回,在10月份发工资时发给了该工人7210元,我这样记账对吗? 收入:借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应交税费-个税90 贷:应收账款7210 缴纳9月属期个税:借:应缴税费-个税90 贷:银行存款90 个税扣除数收回:借银行存款90,贷应收账款90。 然后在11月份申报个税时再代扣代缴90元,依次循环反复吗?这样我怎么感觉是给该工人多发了90元?
请问国外客户送的原材料总金额5000有进口增值税650元,没有进口关税,又有运输公司开的的价外费发票,备注是代垫关税,怎么做账?都记入成本吗?
我单位代总包付第三方材料款怎么销账
外包给个人做业务,申报劳务费个税高,怎么合理转给个人钱
我们车场10月开始转给承包公司经营,10月份有个别租户还是把月保租金打给我们公司,我们也开了租赁发票给租户,11月我们把这些租金转回承包公司,承包公司开了租赁发票给我们,我如何做账
经营所得交的个税老板可以退税吗,到了明年的时候,如果做了专项附加扣除
老师,什么是成本分析模型?
我们是代理商,比如有个加盟商需要向我们进货16万,我们需要收扣点1.6万,合计17.6万,加盟商把钱给我们转过来,如何做账,我们需要把16万再付给供应商进货,再给加盟商发货,这个如何做凭证
个税有正常报,增值税从25年5月开始没报,税务说还没异常。帮我预测下这种情况有罚款么
电商代运营的企业收到运营费,开票抬头是什么,公司已经收到钱了,要给对方开发票
老师:这是有折扣吗?
明白了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,小规模季销售额不到一万,季度末要计提城建税和教育费附加吗?
请问是专票还是普通发票
增值税是免税的,季度末转入营业外收入。城建税和教育费根据政策免的。季度末计提也是零,所以不计提是吗?
是的 不需要缴纳增值税 城建税跟附加税也不要计提