您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
老师,小规模科技企业。5月份对方公司多打5000元,技术服务款。当时借银行存款,贷记应收账款了。9月份给对方开发票。会计分录借应收账款,贷方应付账款。觉得不妥,应该有税的。9月份会计分录咋做合适?
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,单位签了一份三年的服务合同,写明对方按月支付服务费,我方收到后按月开发票,每月会计分录是 借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税对吗?
老师你好,我三月份开出去发票是一个点,当时钱当月到账了,我做的会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,销项税额,借:银行存款,贷应收账款,到四月份这张发票红冲了,我应该怎么做分录
老师好,第三方公司9月份代我们发一名工人工资时发了8000元,我9月份记账时是记的: 借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应收账款8000 然而10月份时我申报个税时替该名工人代扣代缴了90元个税,我又通知了第三方把这90元扣回,在10月份发工资时发给了该工人7210元,我这样记账对吗? 收入:借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应交税费-个税90 贷:应收账款7210 缴纳9月属期个税:借:应缴税费-个税90 贷:银行存款90 个税扣除数收回:借银行存款90,贷应收账款90。 然后在11月份申报个税时再代扣代缴90元,依次循环反复吗?这样我怎么感觉是给该工人多发了90元?
8月增值税未申报,现在供应商发起红字确认单,如果我现在确认,进项转出算8月还是9月的?
老师,您好,这是一个不征税的发票,这样的发票,还是一个预付卡项目,能否作为成本票?谢谢
电子税务局哪里设置法人开票三个月
老板转过来的钱购买原材料,借银行存款,贷其他应付款-李老板。有些原材料是老板自己直接付的款,这个分录怎么做
老师好,以公司投资了一个公司,投资公司注册资本变更了,被投资的公司需要做什么登记?
财务软件是怎么下载安装?有教程吗
老师,请问公司买了台跑步机放办公室大家用,该怎么入账呢?
老师临时工工资费用怎么处理
老师,厂房改造固定资产完工后,每个月咋么摊销分录,需要增加卡片嘛?
包了一项工程,购买工地用的沙子,石灰,钢筋等等自己买,买这些东西时怎么做账,甲方给我工程款怎么做账分录分别怎么着
明白了,谢谢老师
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老师,小规模季销售额不到一万,季度末要计提城建税和教育费附加吗?
请问是专票还是普通发票
增值税是免税的,季度末转入营业外收入。城建税和教育费根据政策免的。季度末计提也是零,所以不计提是吗?
是的 不需要缴纳增值税 城建税跟附加税也不要计提